2015年 中国人民政治协商会议聊城市委员会部门预算 目 录 第一部分、概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分、2015年部门预算表 一、2015年收支预算表 二、2015年财政拨款支出预算表 三、2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分、2015年部门预算情况说明
第一部分 概况 一、主要职能 1、负责市政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作;负责市政协重大活动的计划、组织工作。 2、负责组织实施市政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。 3、负责市政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作。 4、负责政协工作的宣传报道,收集反映各界人士的意见、建议。 5、负责同山东省政协办公厅的联系,做好对县、市(区)政协联系与指导,负责同市人大、市委、市政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。 6、负责市政协开展活动的后勤保障工作;负责机关行政事务、后勤服务和安全保卫工作。 7、负责权限范围内的人事任免和机构调整,负责离退休干部的管理和服务工作。 8、完成市政协领导交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 中国人民政治协商会议聊城市委员会部门预算包括政协聊城市委员会办公室(本级)预算和聊城市政协机关服务中心预算。
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
政协聊城市委员会办公室 |
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2 |
聊城市政协机关服务中心 |
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第二部分 2015年部门预算表
2015年收支预算表 单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2015年预算 |
项 目 |
2015年预算 |
一、财政拨款(补助) |
1470.43 |
一、一般公共服务 |
1470.43 |
二、专户管理的教育性收费、医疗收费、福利彩票发行费收入 |
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财政事务 |
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三、事业收入(不含教育性收费) |
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四、事业单位经营收入 |
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五、其他收入 |
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本年收合计 |
1470.43 |
本年支出合计 |
1470.43 |
六、上级补助收入 |
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对附属单位补助支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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上缴上级支出 |
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八、上年结转 |
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结转下年 |
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收入总计 |
1470.43 |
支出总计 |
1470.43 |
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2015年财政拨款支出预算表 单位:万元
支 出 |
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算 |
|
合计 |
14,70.43 |
201 |
一般公共服务支出 |
14,70.43 |
20102 |
政协事务 |
14,70.43 |
2010201 |
行政运行(政协事务) |
639.98 |
2010202 |
一般行政管理事务(政协事务) |
534 |
2010203 |
机关服务(政协事务) |
61.45 |
2010204 |
政协会议 |
160 |
2010205 |
委员视察 |
75 |
2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 |
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单位:万元 |
项 目 |
本年预算数 |
合 计 |
113.69 |
1、因公出国(境)经费 |
0 |
2、公务接待费 |
15 |
3、公务用车购置及运行费 |
98.69 |
其中:(1)公用车购置 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
98.69 | 纳入预算管理的政府性基金支出预算表
科目编码 |
科目代码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
总计 |
上年结转 |
2015年支出预算 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
无 |
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| 不涉及此表 第三部分 2015年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 围绕市委、市政府决策部署,按照“总量控制,有保有压,科学安排,讲求效益”的原则,精打细算,开源节流。认真贯彻中央和省、市厉行节约有关规定,严格控制“三公”经费及其他支出,降低运行成本。部门预算编制实行综合预算制度,全部收支均反映在预算中。 二、收支预算总体情况 2015年收入预算1470.43万元,其中财政拨款1470.43万元。包括政协聊城市委员会办公室本级收入预算1408.98万元,机关服务中心收入预算61.45万元。 2015年支出预算为1470.43万元,其中:一般公共服务支出1470.43万元。 三、财政拨款支出预算情况 2015年财政拨款支出预算为1470.43万元,具体情况如下: 一般公共服务类支出1470.43万元,主要用于聊城市政协机关日常公用经费和人员经费支出。 四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明 2015年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 113.69万元。 (一)因公出国(境)费预算0万元 。 (二)公务用车购置及运行费预算98.69万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 (三)公务接待费预算15万元。 (马宁) |
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